Указывать

1)
2)
3)

указывать

  • Какую ставку ндс указывать 2019
  • Все таки как хорошо, что я попала на этот сайт Помню, как долго «рылась» в налоговом кодексе, чтобы найти кое какие разъяснения по НДС, а тут прочитала все на одной страничке (без ссылок на статьи как в кодексе) и все понятно. Даже жалко, что сейчас не сдаю ф.300Добрый вечер Уважаемая БАС Бухгалтер! Хочу выразить благодарность за такой сайт. Очень четко и конкретно все изложено. Но я до сих пор не могу понять как фирма, где я раньше работала не стала плательщиком НДС. Ежеквартальный доход превышал 25 млн. Прошло уже 2 года, работают, никто не штрафовал.И это в Астане. Странно. До этого момента думала, что в квартал не должны превышать 30 000 мрп. Сейчас работаю в другой компании, и тут у нас превышение в 2013 г. А в квартал не превышал 30 млн.Здравствуйте, бас бухгалтер! Случайно попала на ваш сайт, искала ответ на мой вопрос. Не могла найти. Вопрос такой- наше ТОО хочет приобрести транспорт или оборудование на производственные нужды из-за границы, как при этом будет происходить налогообложение , т.е. НДС. Заранее спасибо.Гуляим, в самом обычном варианте при импорте вы заплатите НДС по ГТД при таможенном оформлении, далее возьмете в зачет (плательщик НДС). В зависимости от вида и целей ввоза оборудования (не для перепродажи, а для собственных нужд) уплата НДС может быть методом зачета (не платится по ГТД), освобождение от НДС (необлагаемый оборот).
  • Какой сейчас ндс
  • Растолкуйте, пожалуйста, мне, гуманитарию, что такое НДС (как он расшифровывается, я знаю). Как он исчисляется, кто его платит. Для чего он вообще нужен? Если можно побольше примеров. Для "разминки" вот такая задачка: Сумма сф 125000 руб, НДС в том числе. Продукция в счете подлежит обложению НДС 10%, найти сумму НДС. Я знаю решение: 125 000*10/110=11 363,64 Но почему именно делим на 110, а не на 100? Я вам буду всем признательна за любой комментарий по теме.Цена=(Расходы+Прибыль) + НДС 110%= 100% (это расходы и прибыль) + 10% (это НДС) отсюда НДС = (Цена*10%)/110% это если ставка НДС -10% З.Ы. Я не бухгалтер, не экономист. Просто это скорее математика, нет?как нам объясняли это налог которое платит предприятние, практически все продукты изготавливаються в несколько этапов на разных предприятиях например пальто, сналало есть овца с нее берут шерсть это 500р (налог с 500 р) заиел поступает на предильное предприятие уже нитки их этой шерсти стоят 1100 р ( налог плаиться 1100-500=600 с 600р) и так далее само готове палььто стоит 5000 тысяч в магазине 6000 тыс (налог с 1000 платиться) т.е. НДС учитываеться только один разМарина и Lia, огромное, человеческое спасибо. Ещё вчера сидела и думала, что разобраться самой нереально, информации много, но очень много "буховской" терминалогии. одно на другое насливается и становится ещё запутаннее. А вы на самом деле так доходчиво объяснили!!!!!!
  • Образец счета на оплату услуг без ндс
  • Что говорит закон, куда и на какие проявления неправильного поведения водителя имеют право адресовать свои жалобы пассажиры маршрутных такси? О том, куда жаловаться на водителя маршрутки, расскажем в статье.Теперь на форумах в соцсетях люди обмениваются впечатлениями и опытом борьбы с некорректным поведением представителей перевозчиков, и все чаще сигналы доходят до органов , которым доступно влияние на компании-перевозчики.Что делать, если водитель нарушил правила (гнал или резко тормозил) или была получена травма пассажиром? При резком торможении или слишком быстрой езде водитель нарушает правила безопасности , чем создает угрозу жизни и здоровью пассажиров, а это подпадает под ст.7, ст. 14 ЗЗПП .Это значит, что при получении травмы в салоне от сильного торможения пассажир вправе получить возмещение ущерба , так как водитель нарушил правила перевозки пассажиров (абз. 15, п.2 №472 Правил от 11.12.2000 г.). Водителю немедленно следует дать знать о проблеме, после чего он должен:
  • Как из суммы вычесть ндс 18 формула
  • При обложении налогами законодатели дают послабление социально значимым предприятиям, отраслям, имеющим приоритетное развитие, общественным проектам, международным соглашениям и др. Это выражается в необложении налогами, применении различных вычетов, снижении налоговой ставки.Налог на добавленную стоимость — один из крупнейших федеральных налогов. Льготные операции по нему очень разнообразны. Однако предоставление поблажек по уплате налога не всегда предполагает отсутствие отчетности. Субъекты предпринимательства должны сдавать декларацию, если их деятельность включает операции, не облагаемые НДС.Для 7 раздела отчета по НДС необлагаемые операции — это операции по которым НДС не начисляется или начисляется по ставке 0%. Налогоплательщики обязаны вести раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций по НДС.7 раздел Декларации позволяет отслеживать компании, которые ведут как облагаемую налогом, так и необлагаемую деятельность, а также осуществлять контроль за правильностью исчисления налога такими организациями.
  • Без ндс что это значит
  • Если резидент перечисляет деньги нерезиденту за оказанные услуги и если, при этом, местом реализации оказанных услуг является территория РФ, то резидент должен одновременно с платежом перечислить НДС в бюджет РФ.Порядок определения места реализации услуг установлен в п. 1 ст. 148 НК РФ. При этом подтверждением места реализации услуг является договор (контракт), а также акт, удостоверяющий факт оказания услуги.Налоговый кодекс предусматривает, какие именно услуги и при каких условиях нужно облагать НДС. В частности, с информационных, консультационных, маркетинговых и других подобных услуг нужно платить налог, если их покупатель находится на территории России. В этом случае российская фирма считается налоговым агентом.Рассчитанная налоговым агентом сумма НДС должна быть перечислена в бюджет одновременно с перечислением денежных средств иностранному партнеру. Контроль за осуществлением платежа по НДС возложен на валютный контроль банка (п. 4 ст. 174 НК РФ). Банк не должен принимать поручение от налогового агента на перевод денежных средств в уплату нерезиденту за услуги по договору, если налоговый агент не представил в банк также поручение на уплату НДС.
  • Ндс по вознаграждению транспортно экспедиционным услугам
  • Каждый день компании, организации сталкиваются со множеством хозяйственных операций: продажа товара, покупка товара, перечисление денежных средств с расчетного счета и многие другие. Как правильно указать бухгалтерские проводки в бухгалтерии?Учет расчетов с поставщиками при покупке ОС Отражение дополнительных расходов на доведение ОС, до состояния пригодного к использованию Отражение процентов по кредитам (займам), используемым на приобретение основных средств Проводки, отражающие курсовые и суммовые разницы за основные средства Учет регистрационных сборов, таможенных пошлин и иных аналогичных платежей Ввод основного приобретенного ОС в эксплуатацию Возмещение НДСПроводки отражающие приобретение объекта основных средств позволяют, наряду с отражением задолженности перед организациями, обеспечить правильное формирование первоначальной стоимости основного средства. Для целей бухгалтерского учета все затраты относятся к основному средству отражаются проводками по дебету счета 08 в корреспонденции с соответствующими счетами. Особое внимание следует обратить на порядок отражения НДС в учете:При формировании проводок по отражению процентов, начисленных по займам и кредитам, использованным на приобретение объектов ОС следует особое внимание обратить на различие требований по учету этих операций в бухгалтерском и налоговом учете: Бухгалтерский учет - суммы процентов, начисленные до ввода объекта в эксплуатацию, увеличивают стоимость внеоборотного актива (проводка Дт 08 - Кт 66, 67). Проценты начисленные после ввода в эксплуатацию относятся на прочие расходы организации (проводка Дт 91 - Кт 66,67). Налоговый учет - для целей налогового учета, сумма начисленных процентов включается в расходы отчетного периода, в пределах, установленных статьей 269 Налогового кодекса РФ.
  • Ндс на авиабилеты по россии
  • Мероприятия Статьи и ВИДЕО Новости Пресс-релизы Наши клиенты Благодарности Внедрения Наши Сертификаты Работа в компании Уголок качества Реальная автоматизация Информация о центре обучения Обучение в группах Корпоративное обучение Индивидуальное обучение Дистанционное обучение 1С Наши преподаватели Обучение для школьников Сертификация 1С:Профессионал Аренда учебных классов
  • Как происходит возврат ндс
  • «Тает не свеча, это тает (имя) за то, что мне долг не возвращает. Если долг ко мне не вернется, то здоровье твое (имя) пошатнется. Слова мои тверды, огнем заверены, огнем запечатаны. Как сказано, так и сделано»».«Как яйцам вариться в кипятке, так и ты варись (имя) в угрызениях совести. Покуда долг весь не возвратишь, не знать тебе ни сна, ни покоя, ни днем, ни вечером, ни ночью, ни утром. Будет тебя игла колоть – жечь. Не поможет тебе ни одно лекарство, никто тебе не поможет. Возврати долг и живи спокойно».
  • Ндс 13
  • Что бы стать участником Фотоконкурса Домик мечты отправьте ОДНУ фотографию сделанную вами на почту marketing@eco-garden.info  с пометкой Домик мечты. В письме укажите ФИО,  Ваш контактный номер телефона для первичного вознаграждения в 500 рублей.Внимательно следите за нашими акциями и будьте в курсе распродаж от компании ЭкоГарден. Вы можете купить дом с выставочной площадки со скидкой или просто приобрести строение с распродажи садовых домиков. Не упусти свой шанс сэкономить!
  • Ставка ндс 20
  • Здравствуйте Бас бугалтер! У нас общеустановленный режим, мы плательщики НДС. Заполняя 300 форму я не знаю в какую строку мне отнести суммы товаров приобретенных без счетов-фактур с товарным и фискальным чеком? И еще хочу спросить у Вас в приложение №8 заносить счет-фактуры которые без НДС? Помогите пожалуйста, я новичок.Альбина, строка 300.00.015 так и называется «Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен». По этой строке есть только одна графа А для суммы приобретения, а графа В для суммы НДС отсутствует. В эту строку отнесете ваш товар, приобретенный без счетов-фактур и по фискальным чекам. Реестр 8 я иногда заполняю только по счетам-фактурам с НДС. Не могу утверждать, что это 100% правильно. Однако никаких уведомлений и других замечаний налоговых органов по этому поводу не получала.Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. У меня в 3кв превышение суммы НДС относимого в зачет над суммой начисленной.не знаю куда написать эту сумму превышения, в 300.00.027 II или 300.00.30 что бы она села уменьшением в лицевой?Добрый день! Подскажите пожалуйста, купили товар, затем из за брака часть данного товара вернули, поставщик выписал доп. счет фактуру с минусом, вопрос : данную счет фактуру указывать в приложении (реестре) 8 или в реестре 8 она не указывается а сразу заполняем приложение № 6????

    Foto:

    Video: